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自考《审计学》章节精选试题:采购与付款循环审计

来源:华课网校  [2021年3月18日]  【

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  采购与付款循环审计

  [单选题]资产负债表和损益表审计的基础是()。

  A采购与付款循环审计

  B筹资与投资循环审计

  C销售与收款循环审计

  D生产与存货循环审计

  参考答案:A

  [单选题]下列说法中正确的是()。

  A采购部门对经过批准的请购单发出订购单,询价后确定最 佳供应商,但询价与确定供应商的职能要分离

  B定期独立检查验收单的顺序以确定每笔采购交易都已编制凭单,则与采购交易的“存在”认定有关

  C采购部门对经过批准的请购单发出订购单,询价后确定最 佳供应商,但询价与确定供应商的职能可以不分离

  D将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离,可减少未经授权的采购和盗用商品的风险。存放商品的仓储区应相对独立,限制无关人员接近。这些控制与商品的“完整性”认定相关

  参考答案:A

  [单选题]在企业内部控制制度比较健全的情况下,下列可以证明有关采购交易的“发生”认定的凭据之一,同时也是采购交易轨迹的起点的是()。

  A订购单

  B请购单

  C验收单

  D付款凭单

  参考答案:B

  [单选题]采购付款循环中,验收单是支持相关负债的()(认定)的重要凭证。

  A完整性

  B存在或发生

  C权利与义务

  D准确性

  参考答案:B

  [单选题]以下程序中,属于测试采购交易与-付款交易内部控制“存在性”目标的常用控制测试程序的是()。

  A检查企业验收单是否有缺号

  B检查付款凭单是否附有卖方发票

  C检查卖方发票连续编号的完整性

  D审核采购价格和折扣的标志

  参考答案:B

  [单选题]以下与付款业务相关的内部控制相违背的是()。

  A企业应当加强采购业务的预算管理

  B定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

  C已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付

  D财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核

  参考答案:C

  [单选题]固定资产内部控制中最重要的部分是()。

  A授权批准制度

  B账簿记录制度

  C预算制度

  D处置制度

  参考答案:C

  [单选题]下列各项中,属于被审计单位的固定资产内部控制严重缺陷的是()。

  A支出预算由总经理批准

  B对固定资产无具体的保养制度

  C所有设备的购买均由使用设备部门自行办理

  D对固定资产未投保

  参考答案:C

  [单选题]对企业固定资产审计的实质性程序中不包括()。

  A检查固定资产的所有权

  B检查固定资产报废后的去向

  C检查固定资产的租赁情况

  D检查固定资产的抵押担保情况

  参考答案:B

  [单选题]考虑到采购与付款循环测试的重要性,注册会计师往往对这一循环采用()。

  A属性抽样审计方法

  B随机抽样审计方法

  C系统抽样审计方法

  D分层抽样审计方法

  参考答案:A

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责编:hym