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2018年中级审计师《理论与实务》模拟试题及答案八

来源:考试网  [2018年9月4日]  【

  一、单项选择题

  1、下列各项中,不属于控制活动的是:

  A、信息与沟通

  B、实物控制

  C、独立检查

  D、职责分工控制

  2、重大的资产购置必须经过特别准许方可执行,属于控制活动中的:

  A、职责分工控制

  B、实物控制

  C、凭证与记录控制

  D、业务授权控制

  3、下列选项中,内部审计属于内部控制中的:

  A、风险评估

  B、对控制的监督

  C、控制活动

  D、信息与沟通

  4、下列各项中,属于控制活动的是:

  A、员工的素质

  B、独立检查

  C、组织结构

  D、外部影响

  5、企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略,属于内部控制要素中的:

  A、控制环境

  B、风险评估

  C、控制活动

  D、对控制的监督

  6、下列不属于按控制的目的对内部控制进行分类的是:

  A、经营决策控制

  B、财产物资控制

  C、会计信息控制

  D、预防式控制

  7、下列内部控制措施中,属于财产物资控制的是:

  A、计划控制

  B、质量控制

  C、材料的验收和领用制度

  D、会计凭证的复核制度

  8、审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是:

  A、文字说明法

  B、调查表法

  C、流程图法

  D、录像与录音法

  9、下列属于内部控制测试的范围的制约因素的是:

  A、审计目标

  B、审计效率

  C、实质性测试

  D、评估风险

  10、确定内部控制测试的抽查范围时,可选择的方法是:

  A、实地观察法

  B、证据检查法

  C、经验估计法

  D、重复执行法

  11、2013年5月,美国COSO委员会发布的《内部控制——整合框架》在原有内部控制定义和五要素的基础上考虑的因素是:

  A、经济发展

  B、商业和运营环境的变化

  C、国家政策

  D、国际形势

  二、多项选择题

  1、下列各项中,不属于控制环境要素的有:

  A、管理当局的观念和经营风格

  B、责权配置

  C、不相容职责的分离

  D、对财产实物的防护措施

  E、员工的素质

  2、控制环境是内部控制的要素之一,其内容包括:

  A、管理当局的观念和经营风格

  B、组织结构

  C、员工的素质

  D、人力资源制度

  E、审计风险的评估

  3、根据控制的功能,控制可以分为:

  A、财产物资控制

  B、预防式控制

  C、察觉式控制

  D、会计信息控制

  E、经营决策控制

  4、下面属于文字说明法的特点的有:

  A、单独使用时只限于内部控制系统比较简单且易于描述的小型企业

  B、使用范围广泛

  C、可以对调查对象做出比较深入和具体的描述

  D、反映问题不全面,仅限于被调查事项的范围

  E、难以用简明的语言描述内部控制系统的细节

  5、下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有:

  A、文字说明法

  B、调查表法

  C、流程图法

  D、录像法

  E、录音法

  6、内部控制测试的方法有:

  A、检查

  B、询问

  C、观察

  D、重新操作

  E、评估

  7、下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有:

  A、询问

  B、检查

  C、观察

  D、追踪有关业务的处理过程

  E、重新操作

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