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2018年中级审计师考试理论与实务章节习题:内部控制及其测评_第2页

来源:考试网  [2018年1月22日]  【

  二、多项选择题

  1、下列各项中,属于按照内部控制的功能分类的有:

  A、财产物资控制

  B、会计信息系统控制

  C、预防式控制

  D、察觉式控制

  E、经营决策控制

  2、下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有:

  A、授权审批控制

  B、原材料消耗定额控制

  C、职责分工控制

  D、固定资产盘点控制

  E、会计记录的定期核对

  3、下列属于信息与沟通构成内容的有:

  A、会计系统

  B、内部审计

  C、信息系统

  D、职责分工

  E、传导机制

  4、在凭证与记录的控制过程中,建立严格的凭证制度要求:

  A、凭证种类要齐全

  B、凭证内容要完整

  C、凭证要预先连续编号

  D、所有凭证都要由会计人员填制

  E、空白收据和支票等凭证要由专人负责

  5、下列各项中,属于控制活动中实物控制的有:

  A、建造抗震、防潮的仓库

  B、建立物资的专人负责保管制度

  C、建立严格的簿记制度

  D、定期或不定期的财产清查盘点

  E、加强企业护卫人员的巡视

  6、下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有:

  A、员工素质控制

  B、业务授权控制

  C、职责分工控制

  D、凭证与记录控制

  E、独立检查

  7、下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有:

  A、询问

  B、检查

  C、观察

  D、追踪有关业务的处理过程

  E、重新操作

  8、对内部控制进行初步评价的内容有:

  A、健全性评价

  B、真实性评价

  C、合理性评价

  D、合法性评价

  E、有效性评价

  9、下列关于内部控制测试的说法中,正确的有:

  A、监盘是内部控制测试的常用方法之一

  B、通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度

  C、内部控制测试在审计实施阶段进行

  D、内部控制测试在实质性审查之后进行

  E、任何审计项目都要进行内部控制测试

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责编:zp032348
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