审计师

各地资讯

当前位置:考试网 >> 审计师 >> 初级审计师 >> 模拟试题 >> 文章内容

2019年初级审计师《理论与实务》仿真习题及答案十一

来源:考试网  [2019年4月17日]  【

  一、单项选择题

  1、下列选项中,内部审计属于内部控制中的:

  A、风险评估

  B、对控制的监督

  C、控制活动

  D、信息与沟通

  2、被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为:

  A、低水平

  B、中等水平

  C、高水平

  D、无风险

  3、对内部控制的健全性和有效性进行评价是:

  A、审计人员的责任

  B、管理层的责任

  C、治理层的责任

  D、内部控制设置人员的责任

  4、被审计单位中管理当局的观念和经营风格属于内部控制要素中的:

  A、控制环境

  B、风险评估

  C、控制活动

  D、信息与沟通

  5、下列属于内部控制测试的范围的制约因素的是:

  A、审计目标

  B、审计效率

  C、实质性测试

  D、评估风险

  6、下列关于内部控制的说法中,不正确的是:

  A、审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎

  B、在审计风险模型中,控制风险始终大于零

  C、内部控制测评如果设置的好,可以代替实质性审查

  D、审计中总是存在一定的控制风险

  审计师更多考试试题、备考资料,关注考试网考试学习群:682274758,更有老师为你答疑解惑。

  2019年初级审计师《审计专业相关知识》考试题库

抢先试用

  2019年初级审计师《审计理论与实务》考试题库

抢先试用

  7、下列各项中,不属于信息技术带来的特定风险的是:

  A、信息系统可能会对数据进行错误处理

  B、系统对非授权交易及虚假交易进行处理

  C、数据丢失

  D、舞弊风险

  8、下列关于内部控制的表述中,错误的是:

  A、控制风险始终大于零

  B、内部控制具有固有局限性

  C、如果内部控制足够健全有效,内部控制测评可以代替实质性审查

  D、内部控制测评不能代替实质性审查

  9、下列内部控制措施中,属于财产物资控制的是:

  A、计划控制

  B、质量控制

  C、材料的验收和领用制度

  D、会计凭证的复核制度

  10、下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是:

  A、人事政策

  B、组织结构

  C、风险评估

  D、凭证与记录控制

  11、企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略,属于内部控制要素中的:

  A、控制环境

  B、风险评估

  C、控制活动

  D、对控制的监督

  12、下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是:

  A、分析

  B、观察

  C、函证

  D、重新计算

  二、多项选择题

  1、下列关于内部控制的表述中,正确的有:

  A、风险评估是内部控制的要素之一

  B、内部控制可能因经营环境的改变而失效

  C、内部控制测评不能代替实质性测试

  D、内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制

  E、任何审计项目都必须进行内部控制测评

  2、下列属于信息与沟通构成内容的有:

  A、会计系统

  B、内部审计

  C、信息系统

  D、职责分工

  E、传导机制

  3、对内部控制进行初步评价的内容有:

  A、健全性评价

  B、真实性评价

  C、合理性评价

  D、合法性评价

  E、有效性评价

  4、下列属于文字说明法的特点的有:

  A、单独使用时只限于内部控制系统比较简单且易于描述的小型企业

  B、使用范围广泛

  C、可以对调查对象做出比较深入和具体的描述

  D、反映问题不全面,仅限于被调查事项的范围

  E、难以用简明的语言描述内部控制系统的细节

1 2
责编:zp032348
  • 会计考试
  • 建筑工程
  • 职业资格
  • 医药考试
  • 外语考试
  • 学历考试