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2019年初级审计师考试《理论与实务》备考习题7

来源:考试网  [2018年11月2日]  【

  一、单项选择题

  1、确定内部控制测试的抽查范围时,可选择的方法是:

  A、实地观察法

  B、证据检查法

  C、经验估计法

  D、重复执行法

  2、对内部控制的健全性和有效性进行评价是:

  A、审计人员的责任

  B、管理层的责任

  C、治理层的责任

  D、内部控制设置人员的责任

  3、下列各项中,属于凭证与记录控制措施的是:

  A、业务批准与执行相分工

  B、实施内部审计制度

  C、仓库由专人负责保管

  D、定期与银行进行对账

  4、企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略,属于内部控制要素中的:

  A、控制环境

  B、风险评估

  C、控制活动

  D、对控制的监督

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  5、下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的是:

  A、业务授权控制

  B、责权配置

  C、账实核对

  D、独立检查

  6、下列关于内部控制的说法中,不正确的是:

  A、审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎

  B、在审计风险模型中,控制风险始终大于零

  C、内部控制测评如果设置的好,可以代替实质性审查

  D、审计中总是存在一定的控制风险

  7、下列内部控制措施中,属于财产物资控制的是:

  A、计划控制

  B、质量控制

  C、材料的验收和领用制度

  D、会计凭证的复核制度

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