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2018年初级审计师考试《理论与实务》预习题及答案四

来源:考试网  [2018年2月5日]  【

  一、单项选择题

  1、下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是:

  A、人事政策

  B、组织结构

  C、风险评估

  D、凭证与记录控制

  2、下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的是:

  A、职责分工控制

  B、组织结构

  C、风险评估

  D、凭证与记录控制

  3、内部控制的重要载体是:

  A、组织结构

  B、责权配置

  C、人力资源制度

  D、管理当局的观念和经营风格

  4、重大的资产购置必须经过特别准许方可执行,属于控制活动中的:

  A、职责分工控制

  B、实物控制

  C、凭证与记录控制

  D、业务授权控制

  5、下列各项中,不属于内部控制中控制环境要素的是:

  A、管理当局的观念和经营风格

  B、责权配置

  C、信息与沟通

  D、人力资源制度

  6、企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略,属于内部控制要素中的:

  A、控制环境

  B、风险评估

  C、控制活动

  D、对控制的监督

  7、下列关于内部控制的说法中,不正确的是:

  A、审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎

  B、在审计风险模型中,控制风险始终大于零

  C、内部控制测评如果设置的好,可以代替实质性审查

  D、审计中总是存在一定的控制风险

  8、下列内部控制措施中,属于财产物资控制的是:

  A、计划控制

  B、质量控制

  C、材料的验收和领用制度

  D、会计凭证的复核制度

  9、审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是:

  A、文字说明法

  B、调查表法

  C、流程图法

  D、录像与录音法

  10、对内部控制的健全性和有效性进行评价是:

  A、审计人员的责任

  B、管理层的责任

  C、治理层的责任

  D、内部控制设置人员的责任

  11、下列属于内部控制测试的范围的制约因素的是:

  A、审计目标

  B、审计效率

  C、实质性测试

  D、评估风险

  12、确定内部控制测试的抽查范围时,可选择的方法是:

  A、实地观察法

  B、证据检查法

  C、经验估计法

  D、重复执行法

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责编:zp032348
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